Programa de Especialización: Tributación Sectorial
El Programa ofrece una formación avanzada en el sistema tributario peruano, dirigida por expertos en cada sector. Cubre áreas clave como minería, energía, tecnología, banca y otros, brindando herramientas para optimizar las cargas tributarias y asegurar el cumplimiento normativo.
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Objetivo
El objetivo del Programa de Especialización Tributario Sectorial es proporcionar a los participantes una formación avanzada y especializada en materia tributaria, enfocada en los sectores clave de la economía peruana. Los participantes adquirirán conocimientos actualizados y habilidades prácticas para manejar las complejidades fiscales en su respectivo sector, mejorando su capacidad para cumplir con las obligaciones tributarias y optimizar la gestión fiscal de sus organizaciones.
Metodología
El taller se desarrollará en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.
Dirigido a
Ejecutivos, consultores y asesores tributarios, abogados, contadores, auditores, gerentes generales, administradores, economistas, personal de la administración tributaria, vocales del tribunal fiscal, profesores universitarios, investigadores y profesionales del sector público y privado que ejerzan su actividad.Temario
1) Módulo General
1. Introducción: Impuesto a la renta empresarial e IGV - Marco general
- Conceptos básicos de la tributación empresarial y del Impuesto General a las Ventas (IGV).
- Fundamentos legales y normativos.
2. Tributación internacional: Impuesto a la renta de no domiciliados y CDI's
- Aspectos clave del impuesto a la renta de no domiciliados.
- Análisis de los convenios para evitar la doble imposición (CDI's).
3. Precios de Transferencia y principales observaciones de la AT en materia de PT
- Regulación y aplicación de los precios de transferencia.
- Revisión de observaciones comunes de la Administración Tributaria.
4. Tributación de actos societarios: reorganización, aportes, reducción de capital y dividendos
- Análisis de la tributación en procesos de reorganización empresarial.
- Tratamiento fiscal de aportes, reducción de capital y distribución de dividendos.
5. Régimen tributario aplicable al Sector Minero
- Normativa fiscal específica para el sector minero.
- Análisis de casos prácticos y desafíos fiscales.
6. Convenios de estabilidad jurídica y tributaria al amparo de la Ley General de Minería (LGM)
- Estudio de los convenios de estabilidad jurídica y tributaria.
- Beneficios y limitaciones bajo la Ley General de Minería.
2) Módulo de Minería
1. Transformación Digital - nuevos procesos de control por SUNAT y su potencial impacto en el Impuesto a la renta
- Evaluación de los nuevos procesos digitales implementados por SUNAT.
- Impacto en la determinación y liquidación del impuesto a la renta.
2. Régimen tributario aplicable al sector O&G - Convenios de estabilidad jurídica y tributaria al amparo de la Ley de Hidrocarburos
- Normativa tributaria para el sector de petróleo y gas.
- Análisis de convenios de estabilidad jurídica específicos.
3. Controversias y posiciones fiscales en la determinación del Impuesto a la renta para el Sector Petróleo
- Revisión de controversias fiscales comunes en el sector.
- Estrategias para la resolución de conflictos fiscales.
3) Módulo de Infraestructura
1. Tributación aplicable al sector Inmobiliario
- Aspectos fiscales clave en el sector inmobiliario.
- Casos prácticos y normativa vigente.
2. Tributación aplicable al sector Construcción
- Normativa tributaria específica para el sector construcción.
- Tratamiento fiscal de los contratos de construcción.
3. Tributación aplicable al sector Infraestructura
- Revisión de la normativa fiscal para proyectos de infraestructura.
- Evaluación de incentivos fiscales y su aplicación.
4. Controversias y posiciones fiscales en la determinación del Impuesto a la renta para el Sector Infraestructura
- Análisis de controversias fiscales en el sector de infraestructura.
- Estrategias de defensa y mitigación de riesgos.
4) Módulo de Banca y Mercado de Capitales
1. Tributación financiera: Banca
- Tratamiento fiscal de las operaciones bancarias.
- Normativa aplicable y desafíos actuales.
2. Tributación financiera: Mercado de capitales
- Aspectos fiscales en las transacciones del mercado de capitales.
- Normativa y jurisprudencia relevante.
3. Controversias y posiciones fiscales en la determinación del Impuesto a la renta para el Sector Banca y Mercados
- Evaluación de casos de controversias fiscales en el sector financiero.
- Resolución de conflictos fiscales y estrategias preventivas.
5) Módulo de Industrial
- Tributación del sector Industrial
- Análisis de la normativa fiscal aplicable al sector industrial.
- Casos prácticos y mejores prácticas fiscales.
- Controversias en la determinación del Impuesto a la renta para el sector Industrial
- Estudio de controversias fiscales específicas del sector.
- Resolución y mitigación de riesgos fiscales.
6) Módulo de Tecnología y Telecomunicaciones
Transformación Digital y Tributación
- Impacto de la digitalización en la tributación.
- Desafíos y oportunidades fiscales en el sector tecnológico.
7) Módulo de Comercio y Aduanas
1. Aspectos generales de la normativa aduanera: ad valorem, valoración, tratados, drawback, saldo a favor del exportador
- Revisión de la normativa aduanera peruana.
- Tratamiento fiscal de operaciones aduaneras y beneficios aplicables.
8) Módulo de Educación
1. Tributación del sector educación: entidades gravadas y exoneradas del IR
- Análisis del tratamiento fiscal de las instituciones educativas.
- Exoneraciones y obligaciones tributarias.
9) Módulo de Beneficios Tributarios
- Mapeo de principales beneficios tributarios en la normativa fiscal actual
- Identificación y análisis de los beneficios fiscales vigentes.
- Aplicación práctica de incentivos fiscales en distintos sectores.
Plana docente
Carla Puente
Socia de Consultoría Tributaria de Ernst & Young en el Perú. Abogada con amplia experiencia profesional en el campo tributario, asesorando a empresas locales y extranjeras en la aplicación de impuestos peruanos locales y aplicables a no residentes, especialmente en la planificación de inversiones y el desarrollo de negocios de empresas de capitales extranjeros, con especialización en los sectores de energía, minería, servicios públicos, obras de infraestructura pública y contratos de Asociación Público Privada. Miembro del comité tributario de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y ha dictado diversos cursos en materia tributaria.
David Zamora Reátegui
Socio fundador de BZ Estudio Tax & Legal. Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA). Fue vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios de AMCHAM (2017 y 2018). Fue socio líder de las áreas de Derecho Tributario del Estudio Llona & Bustamante Abogados y del Estudio Barrios & Fuentes Abogados, Bafur; siendo nominado dentro de los mejores asesores fiscales en las áreas de Finanzas, Inversiones y M&A en el ranking 2020 de la revista francesa Leaders League. Ha sido expositor en eventos organizados por la Cámara de Comercio Australiana y Dogma Tributario. Posgrado en Tributación por la Universidad de Lima. Especialización en ESAN y la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Abogado por la Universidad de Lima.
Jorge Bravo Cucci
Profesor de Derecho Tributario y asesor tributario con amplia experiencia, acumulada en más de treinta años de ejercicio profesional, atendiendo principalmente a empresas mineras, eléctricas, financieras y de seguros, concesionarias, agroindustrias y farmacéuticas. Es socio de Picón & Asociados, Asesores Tributarios, despacho líder en la asesoría fiscal empresarial en el Perú y firma miembro de Andersen Global. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, se especializó desde un inicio en la fiscalidad empresarial, perfeccionando sus estudios a través del Doctorado en Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla.
Luisa Godomar
Abogada tributaria con más de 18 años de experiencia, brindando asesoría tributaria especializada en estrategias de optimización de la gestión fiscal, cumplimiento de obligaciones fiscales, fiscalizaciones y procedimientos tributarios no contenciosos y contenciosos, a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores tales como construcción, hidrocarburos y minería. En el ámbito académico, Luisa ha sido profesora en los cursos de Tributación Empresarial y de Introducción a la Contabilidad en la Universidad de Lima, y en el curso de Tributación Sectorial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de incorporarse a Rubio Leguía Normand, Luisa se desempeñó como Gerente senior de EY Perú. Previamente fue asociada del Estudio Miranda & Amado.
Beneficios
- Material en digital actualizado
- Asesoría y consultas ilimitadas durante el curso.
- Certificado de participación en digital.
- Acceso a grabaciones del curso para revisión posterior.
Inversión
* Presencial: S/ 5,500.00
* Virtual en Vivo:
Precio normal
S/ 3,500.00
¡Por pronto pago!
Hasta el lunes, 30 de setiembre de 2024
S/ 3,150.00
Corporativo
Por 2 participantes
7 % Dsct.
Por 3 participantes
10 % Dsct.
4 participantes a más
12 % Dsct.
Formas de pago
- Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
- Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
- Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
- Titular: GC Business School S.A.C.
- RUC: 20609630168
- Consultar cuentas en otros bancos
Proceso de inscripción:
-
Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.
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