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Curso Especializado: NIIF y su Impacto en el Impuesto a la Renta

Aprende a identificar los ajustes clave que surgen al aplicar las NIIF en la determinación del impuesto a la renta y su efecto en los estados financieros. Profundiza en la NIC 12 y otros temas esenciales como inventarios, activos, arrendamientos e ingresos, con un enfoque práctico.

Empieza
America/Lima
Termina
America/Lima
Agregar al calendario:

Fecha
  23 de junio al 07 de julio

Frecuencia
  Lunes, miércoles y viernes

Horario
  7:30 pm a 10:00 pm

Modalidad
  Virtual en vivo y en diferido


Este curso tiene como objetivo que los participantes comprendan los principales ajustes que surgen al aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la determinación del impuesto a la renta y su impacto en los estados financieros. Comenzaremos analizando la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12. Posteriormente, se explorarán temas clave relacionados con inventarios; activos fijos como propiedades, planta y equipo; propiedades destinadas a inversión; activos intangibles; contratos de arrendamiento e ingresos. Todo ello en el contexto de los desafíos que implica la aplicación de las NIIF y su influencia en la carga tributaria.

El curso se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.

Contadores públicos colegiados, auditores, y profesionales del área contable y tributaria que tengan responsabilidad en la elaboración de estados financieros, cumplimiento tributario y planeamiento fiscal. También está orientado a especialistas que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos sobre la aplicación práctica de las NIIF y su impacto en la base imponible del Impuesto a la Renta.

Sesión 1: NIC 12 – Impuesto a las Ganancias

  • Objetivo y alcance de la NIC 12
  • Diferencias temporarias y permanentes
  • Activos y pasivos por impuestos diferidos
  • Reconocimiento, medición y presentación en estados financieros
  • Aplicación práctica y casos ilustrativos

Sesión 2: Inventarios

  • Reconocimiento y medición de inventarios según la NIC 2
  • Métodos de valuación permitidos por las NIIF
  • Impacto de los ajustes contables en la base imponible del impuesto a la renta
  • Diferencias entre tratamiento contable y tributario

Sesiones 3 y 4: Propiedades, Planta y Equipo (NIC 16)

  • Reconocimiento inicial y medición posterior
  • Componentización y depreciación contable vs. tributaria
  • Revaluación de activos y su impacto fiscal
  • Bajas y deterioro de valor: implicancias tributarias
  • Casos prácticos aplicados

Sesión 5: Propiedades de Inversión y Activos Intangibles

  • Tratamiento contable de propiedades de inversión (NIC 40)
  • Reconocimiento y medición de activos intangibles (NIC 38)
  • Diferencias entre criterios contables y fiscales
  • Repercusiones en la determinación del impuesto a la renta

Sesión 6: Arrendamientos (NIIF 16)

  • Identificación y clasificación de arrendamientos
  • Reconocimiento del activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento
  • Impacto de la NIIF 16 en los estados financieros
  • Consideraciones tributarias en contratos de arrendamiento

Sesión 7: Ingresos (NIIF 15)

  • Identificación de contratos con clientes
  • Reconocimiento del ingreso en función del cumplimiento de obligaciones
  • Diferencias entre reconocimiento contable y momento de devengo fiscal
  • Casos prácticos y análisis de impacto tributario

Plana docente



Juan Carlos García Roca

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gerente de Impuestos de Grupo Contable. Reconocido por su amplia experiencia y conocimiento en materia tributaria, ha sido el expositor principal en el Congreso Tributario del Perú y ha participado como ponente en numerosas jornadas tributarias organizadas por instituciones como Grupo Contable, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Americana del Perú, y el Instituto Nacional de la Empresa y el Desarrollo Integral (INEDI). Además, ha colaborado con los Colegios de Contadores de diversas regiones del Perú, incluyendo Lima, Cusco, Arequipa, Piura y La Libertad, compartiendo su expertise y fomentando el desarrollo profesional en el campo tributario. En su trayectoria profesional, también ha contribuido como miembro del Comité de Redacción del Informativo Caballero Bustamante y ha desempeñado funciones clave como funcionario en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).


Juan Pablo Porto​

Juan Pablo Porto está especializado en derecho fiscal y asesora a empresas nacionales e internacionales en operaciones transfronterizas, particularmente en operaciones de estructuración y optimización fiscal. También asesora a individuos en la estructuración y tributación de sus inversiones. Asesora en todo tipo de transacciones, incluyendo fusiones y adquisiciones, financiaciones y compras de activos. Cuenta con una extensa experiencia en el patrocinio de procedimientos contencioso-tributarios, y en la defensa de procedimientos de auditoria ante la administración tributaria. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, del Instituto Peruano de Derecho Tributario, del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo. Es vicepresidente del grupo peruano de la International Fiscal Association. Es profesor en la Maestría en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido profesor en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y en la Universidad ESAN. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas, y conferenciante habitual en foros nacionales e internacionales.


David Zamora Reátegui
Socio fundador de BZ Estudio Tax & Legal. Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA). Fue vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios de AMCHAM (2017 y 2018). Fue socio líder de las áreas de Derecho Tributario del Estudio Llona & Bustamante Abogados y del Estudio Barrios & Fuentes Abogados, Bafur; siendo nominado dentro de los mejores asesores fiscales en las áreas de Finanzas, Inversiones y M&A en el ranking 2020 de la revista francesa Leaders League. Ha sido expositor en eventos organizados por la Cámara de Comercio Australiana y Dogma Tributario. Posgrado en Tributación por la Universidad de Lima. Especialización en ESAN y la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Abogado por la Universidad de Lima.

Nota: Los docentes pueden variar según su disponibilidad.


– Materiales en digital.
– Consultas libres.
– Certificado de participación
– Vídeos del curso para ver en diferido.

Presencial: S/ 1250.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 650.00
» Precio pronto pago: S/ 585.00 (Válido solo hasta el mayo de abril)

Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes

*Consultar cuentas en otros bancos

Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168

*Consultar cuentas en otros bancos

Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción. También puedes inscribirte directamente en la web.

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